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Liquidación de IVA

Enunciado

El 30/09 se liquida el IVA. Se tienen créditos por $ 180 y débitos por $ 330.

Asiento en el libro diario

Para hacer la liquidación de IVA del período hacemos lo siguiente:

Sumamos todos los valores acumulados de "IVA Débito Fiscal" en el período (lo que debemos pagar por las ventas) y el resultado lo restamos a esa misma cuenta para dejarla con saldo 0. Como es una cuenta de pasivos sabemos que resta por el debe. En este caso ya nos dan el valor y es de $ 330.

También sumamos todos los valores acumulados de "IVA Crédito Fiscal" (lo que ya pagamos al hacer las compras) y el resultado lo restamos a esa misma cuenta que también queda con saldo 0. Como es una cuenta de activos sabemos que resta por el haber. En este caso ya nos dan el valor y es de $ 180.

Para compensar estas dos restas agregamos un nuevo asiento en la cuenta "IVA a Pagar", que al ser de pasivos suma por el haber. En este caso es de $ 150.




La partida doble también se verifica en este caso ya que la suma de las columnas de "Haber" queda igual a las del "Debe" con $ 330 cada una.


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